Nota de Empenho: 0489/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025069940105/06/2025R$ 192,65
  Total:R$ 192,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202548910/06/20250000001R$ 192,65
   Total:R$ 192,65
Código de verificação: 858897