Nota de Empenho: 0126/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000021220/05/2025R$ 318,50
  Total:R$ 318,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202512621/05/20250000001R$ 318,50
   Total:R$ 318,50
Código de verificação: 200539