Nota de Empenho: 0970/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036404416/06/2025R$ 105,00
2025036505308/07/2025R$ 45,00
2025036540515/07/2025R$ 105,00
2025036560322/07/2025R$ 105,00
2025036685317/08/2025R$ 45,00
2025036883015/09/2025R$ 45,00
2025036926322/09/2025R$ 45,00
  Total:R$ 495,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202597021/07/20250000001R$ 105,00
202597020/08/20250000002R$ 105,00
202597020/08/20250000003R$ 105,00
202597020/08/20250000005R$ 45,00
202597019/09/20250000006R$ 45,00
202597020/10/20250000007R$ 45,00
202597020/10/20250000008R$ 45,00
   Total:R$ 495,00
Código de verificação: 280185