Nota de Empenho: 0720/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029621006/06/2025R$ 467,40
  Total:R$ 467,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202572009/06/20250000001R$ 467,40
   Total:R$ 467,40
Código de verificação: 208893