Nota de Empenho: 0070/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025065612906/02/2025R$ 9.717,49
  Total:R$ 9.717,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257006/02/20250656130R$ 23,32
20257010/02/20250000001R$ 9.694,17
   Total:R$ 9.717,49
Código de verificação: 346168