Nota de Empenho: 0114/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038701228/03/2025R$ 5.878,03
  Total:R$ 5.878,03
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511408/04/20250000001R$ 5.878,03
   Total:R$ 5.878,03
Código de verificação: 706040