Nota de Empenho: 0114/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0387012
28/03/2025
R$ 5.878,03
Total:
R$ 5.878,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
114
08/04/2025
0000001
R$ 5.878,03
Total:
R$ 5.878,03
Código de verificação:
706040