Nota de Empenho: 0119/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025028128505/05/2025R$ 8.659,84
  Total:R$ 8.659,84
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511908/05/20250000001R$ 8.659,84
   Total:R$ 8.659,84
Código de verificação: 685264