Nota de Empenho: 0517/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025069975813/06/2025R$ 642,16
  Total:R$ 642,16
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202551716/06/20250000001R$ 642,16
   Total:R$ 642,16
Código de verificação: 216573