Nota de Empenho: 0617/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025070068310/07/2025R$ 1.367,79
  Total:R$ 1.367,79
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202561710/07/20250000001R$ 1.367,79
   Total:R$ 1.367,79
Código de verificação: 289470