Nota de Empenho: 0169/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025007206510/06/2025R$ 404,55
  Total:R$ 404,55
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202516910/06/20250000001R$ 404,55
   Total:R$ 404,55
Código de verificação: 726906