Nota de Empenho: 0220/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000145122/10/2025R$ 569,41
  Total:R$ 569,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202522022/10/20250001452R$ 1,37
202522024/10/20250000001R$ 568,04
   Total:R$ 569,41
Código de verificação: 360290