Nota de Empenho: 1013/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298320
14/08/2025
R$ 3.204,00
Total:
R$ 3.204,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1013
15/08/2025
0000001
R$ 3.204,00
Total:
R$ 3.204,00
Código de verificação:
109071