Nota de Empenho: 1016/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0298326
14/08/2025
R$ 2.273,70
Total:
R$ 2.273,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1016
15/08/2025
0000001
R$ 2.273,70
Total:
R$ 2.273,70
Código de verificação:
649424