Nota de Empenho: 1201/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431605
03/09/2025
R$ 1.158,00
Total:
R$ 1.158,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1201
12/09/2025
0000001
R$ 1.158,00
Total:
R$ 1.158,00
Código de verificação:
114241