Nota de Empenho: 0143/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A DIARIA DE MOTORISTA,COM PACIENTES DA EMERGENMCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.FRANCISCO SIMOES DE LIMA,DESTE MUNICIPIO.CIDADE ACIMA DE 320KM...04X120,00CIDADE ABAIXO DE 320KM...07X75,00
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 1.005,00
Total:
R$ 1.005,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
143
01/02/2024
0000001
R$ 1.005,00
Total:
R$ 1.005,00
Código de verificação:
559055