Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000119/02/2024R$ 323,64
  Total:R$ 323,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243919/02/20240000001R$ 323,64
   Total:R$ 323,64
Código de verificação: 983897