Nota de Empenho: 0971/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000114/03/2024R$ 226,66
  Total:R$ 226,66
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202497118/03/20240000001R$ 226,66
   Total:R$ 226,66
Código de verificação: 915546