Nota de Empenho Nº 00525/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS CX COM 10 RESMAS,PARA ATENDER AO FMAS,DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/05/2024
R$ 520,00
Total:
R$ 520,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
525
08/05/2024
0000001
R$ 520,00
Total:
R$ 520,00
Código de verificação:
100910