Nota de Empenho Nº 00314/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ADESIVOS, BANNER, CARTAZES EM COUCHE, ENVELOPE TIMBRADO, FICHA E FOLDERS, PARA EQUIPAMENTOS DO SUAS, PEDIDO 00146 24
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 10.262,50
Total:
R$ 10.262,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
314
03/07/2024
0000001
R$ 10.262,50
Total:
R$ 10.262,50
Código de verificação:
242768