Nota de Empenho Nº 00607/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024033781502/07/2024R$ 1.643,90
  Total:R$ 1.643,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202460702/07/20240337816R$ 19,73
202460712/09/20240000001R$ 1.624,17
   Total:R$ 1.643,90
Código de verificação: 551997