Nota de Empenho Nº 01344/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA?AO DE CONFEC?AO DE MATERIAIS GRAFICOS: CERTIFICADOS, APOSTILAS, IMPRESSOES, ENCADERNA?OES, PLASTIFICA?OES, E BANNER PARA O CAMPEONATO HELIO URQUISA SILVESTRE, TORNEIO DO TRABALHADOR, TORNEIO DE VOLEIBOL E COPA PEDRO TORRES DE FUTSAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0604834
16/07/2024
R$ 1.935,00
Total:
R$ 1.935,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1344
09/08/2024
0000001
R$ 1.935,00
Total:
R$ 1.935,00
Código de verificação:
306316