Nota de Empenho Nº 01393/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E DESINFEC??O NOS PREDIOS DAS UBS DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530343
08/08/2024
R$ 4.000,00
Total:
R$ 4.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1393
08/08/2024
0000001
R$ 3.226,16
2024
1393
08/08/2024
0530344
R$ 773,84
Total:
R$ 4.000,00
Código de verificação:
730695