Nota de Empenho Nº 01395/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053034106/08/2024R$ 320.947,87
  Total:R$ 320.947,87
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024139506/08/20240530342R$ 3.851,37
2024139509/08/20240000001R$ 317.096,50
   Total:R$ 320.947,87
Código de verificação: 938963