Nota de Empenho Nº 01495/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - ESOGASTRO 01 CX, PAMELOR 50MG 02CX, QUET 50 XR 02 CX, PARA A PACIENTE MARIA GENILDA CORREIA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTA?AO EM ANEXO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532710
10/09/2024
R$ 920,00
Total:
R$ 920,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1495
10/09/2024
0000001
R$ 920,00
Total:
R$ 920,00
Código de verificação:
409683