Nota de Empenho Nº 01613/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE CALHAS DE PR?DIOS DA SECRETARIA DE SA?DE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0532687
10/09/2024
R$ 4.450,00
Total:
R$ 4.450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1613
10/09/2024
0000001
R$ 3.526,60
2024
1613
10/09/2024
0532688
R$ 923,40
Total:
R$ 4.450,00
Código de verificação:
226593