Nota de Empenho Nº 01607/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE DESOBSTRU?AO DE GALERIAS DOS DISTRITOS E MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0608607
09/09/2024
R$ 3.150,00
Total:
R$ 3.150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1607
09/09/2024
0608608
R$ 528,45
Total:
R$ 528,45
Código de verificação:
828849