Nota de Empenho Nº 01666/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024053283305/09/2024R$ 78.749,54
  Total:R$ 78.749,54
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024166605/09/20240532836R$ 944,99
2024166616/09/20240000001R$ 77.804,55
   Total:R$ 78.749,54
Código de verificação: 477872