Nota de Empenho Nº 01771/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7G37
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533382
04/09/2024
R$ 784,00
Total:
R$ 784,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1771
04/09/2024
0533383
R$ 37,63
2024
1771
27/09/2024
0000001
R$ 746,37
Total:
R$ 784,00
Código de verificação:
652363