Nota de Empenho Nº 01190/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024022120302/10/2024R$ 549,70
  Total:R$ 549,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024119002/10/20240221204R$ 1,32
2024119004/11/20240000001R$ 548,38
   Total:R$ 549,70
Código de verificação: 187040