Nota de Empenho Nº 00527/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025044730206/02/2025R$ 55.164,29
  Total:R$ 55.164,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202552706/02/20250447303R$ 3.420,18
202552710/02/20250000001R$ 51.744,11
   Total:R$ 55.164,29
Código de verificação: 870708