Nota de Empenho Nº 00173/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067627221/02/2025R$ 30.223,54
  Total:R$ 30.223,54
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202517321/02/20250676274R$ 72,54
202517310/03/20250000001R$ 30.151,00
   Total:R$ 30.223,54
Código de verificação: 754520