Nota de Empenho Nº 00097/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038692904/04/2025R$ 6.756,93
  Total:R$ 6.756,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20259704/04/20250000001R$ 6.492,06
20259704/04/20250386933R$ 264,87
   Total:R$ 6.756,93
Código de verificação: 644786