Nota de Empenho Nº 00474/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025032441610/02/2025R$ 2.000,00
2025034259510/03/2025R$ 2.000,00
2025036128110/04/2025R$ 2.000,00
2025036236109/05/2025R$ 2.000,00
2025036369810/06/2025R$ 2.000,00
2025036502110/07/2025R$ 2.000,00
2025036640508/08/2025R$ 2.000,00
2025036843110/09/2025R$ 2.000,00
2025036998610/10/2025R$ 2.000,00
  Total:R$ 18.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202547410/02/20250000001R$ 2.000,00
202547410/03/20250000002R$ 2.000,00
202547410/04/20250000003R$ 2.000,00
202547412/05/20250000004R$ 2.000,00
202547410/06/20250000005R$ 2.000,00
202547410/07/20250000007R$ 2.000,00
202547411/08/20250000008R$ 2.000,00
202547410/09/20250000009R$ 2.000,00
202547410/10/20250000011R$ 2.000,00
   Total:R$ 18.000,00
Código de verificação: 132810