Nota de Empenho Nº 00601/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025070182606/08/2025R$ 9.284,38
  Total:R$ 9.284,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202560114/07/20250000001R$ 75.308,08
202560106/08/20250701827R$ 111,41
202560108/08/20250000002R$ 9.172,97
   Total:R$ 84.592,46
Código de verificação: 180135