Nota de Empenho Nº 00011/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000004020/01/2025R$ 8.710,18
2025000008120/02/2025R$ 9.493,95
2025000014031/03/2025R$ 9.313,95
2025000018416/04/2025R$ 130,00
2025000018716/04/2025R$ 9.123,95
2025000023320/05/2025R$ 9.281,75
2025000026920/06/2025R$ 9.183,15
2025000031017/07/2025R$ 9.183,15
  Total:R$ 64.420,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251110/02/20250000001R$ 8.580,18
20251113/03/20250000002R$ 9.363,95
20251116/04/20250000003R$ 9.183,95
20251116/04/20250000004R$ 130,00
20251109/05/20250000005R$ 8.993,95
20251110/06/20250000006R$ 9.151,75
20251115/07/20250000007R$ 9.053,15
   Total:R$ 54.456,93
Código de verificação: 884528