Nota de Empenho Nº 01117/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 (UMA) DI?RIA DO MOTORISTA NO DIA 18/08/2025, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DO COLEGIADO DA SA?DE DA MULHER EM RECIFE/PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0658650
19/08/2025
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1117
02/09/2025
0000001
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
Código de verificação:
483789