Nota de Empenho Nº 01377/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR?NICOS E UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA, DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 004 DE 2025 FMAS, ATA DE REGISTRO DE PRE?O
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0541758
23/09/2025
R$ 7.303,96
Total:
R$ 7.303,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1377
30/09/2025
0541759
R$ 87,65
2025
1377
03/10/2025
0000001
R$ 7.216,31
Total:
R$ 7.303,96
Código de verificação:
712002