Nota de Empenho Nº 01494/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DECORA??O DO POSTO DE SAUDE DE IGREJA NOVA, E DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0661452
07/11/2025
R$ 2.897,00
Total:
R$ 2.897,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1494
10/11/2025
0000001
R$ 2.897,00
Total:
R$ 2.897,00
Código de verificação:
595599