Nota de Empenho Nº 01116/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO, FATURA 09/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0706352
11/11/2025
R$ 81.447,03
Total:
R$ 81.447,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1116
11/11/2025
0000002
R$ 80.417,56
2025
1116
11/11/2025
0706460
R$ 1.029,47
Total:
R$ 81.447,03
Código de verificação:
800925