Nota de Empenho Nº 00049/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000123/02/2023R$ 7.400,00
2023000000228/02/2023R$ 7.400,00
2023000000320/03/2023R$ 7.400,00
2023000000420/04/2023R$ 7.400,00
2023000000519/05/2023R$ 7.400,00
2023000000620/06/2023R$ 7.400,00
2023000000720/07/2023R$ 7.400,00
2023000000818/08/2023R$ 7.400,00
2023000000918/08/2023R$ 7.400,00
2023000001018/08/2023R$ 7.400,00
2023000001120/09/2023R$ 7.400,00
2023000001220/10/2023R$ 7.400,00
2023000001320/11/2023R$ 7.400,00
2023000001411/12/2023R$ 7.400,00
  Total:R$ 103.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20234924/02/20230000001R$ 7.400,00
20234903/03/20230000002R$ 7.400,00
20234921/03/20230000003R$ 7.400,00
20234920/04/20230000004R$ 7.400,00
20234922/05/20230000005R$ 7.400,00
20234921/06/20230000006R$ 7.400,00
20234921/07/20230000007R$ 7.400,00
20234921/08/20230000008R$ 7.400,00
20234921/08/20230000009R$ 7.400,00
20234921/09/20230000010R$ 7.400,00
20234924/10/20230000011R$ 7.400,00
20234921/11/20230000012R$ 7.400,00
20234920/12/20230000013R$ 7.400,00
   Total:R$ 96.200,00
Código de verificação: 883290