Nota de Empenho Nº 01659/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 021/2021, PROCESSO 005/2021, PREGAO ELETRONICO 004/2021, REGISTRO DE PRE?OS 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE?AO INDIVIDUAL E MATERIAL DE USO CLINICO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
16/09/2021
R$ 23.684,88
Total:
R$ 23.684,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
1659
16/09/2021
0000001
R$ 23.684,88
Total:
R$ 23.684,88
Código de verificação:
116730