Nota de Empenho Nº 02030/2021
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AOS DISTRITOS NOS DIAS 20 A 30/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A?OES EDUCATIVAS E INSPECIONAR ESTABELECIMENTOS DURANTE PANDEMIA DO COVID-19.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
18/11/2021
R$ 412,50
Total:
R$ 412,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
2030
18/11/2021
0000001
R$ 412,50
Total:
R$ 412,50
Código de verificação:
214371