Nota de Empenho Nº 00315/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000205/03/2024R$ 2.100,00
2024000000402/04/2024R$ 2.100,00
2024000000802/04/2024R$ 2.100,00
2024000000530/04/2024R$ 2.100,00
2024000000930/04/2024R$ 2.100,00
2024185564605/06/2024R$ 2.100,00
2024185735504/07/2024R$ 2.100,00
2024185859630/07/2024R$ 2.100,00
2024186058203/09/2024R$ 2.100,00
2024186172726/09/2024R$ 2.100,00
2024186345624/10/2024R$ 2.100,00
  Total:R$ 23.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431508/03/20240000002R$ 2.100,00
202431510/04/20240000003R$ 2.100,00
202431510/05/20240000003R$ 2.100,00
202431510/06/20240000004R$ 2.100,00
202431509/07/20240000005R$ 2.100,00
202431508/08/20240000006R$ 2.100,00
202431508/08/20240000006R$ 2.100,00
202431505/09/20240000007R$ 2.100,00
202431505/09/20240000007R$ 2.100,00
202431530/09/20240000008R$ 2.100,00
202431530/09/20240000008R$ 2.100,00
202431531/10/20240000009R$ 2.100,00
   Total:R$ 25.200,00
Código de verificação: 807400