Nota de Empenho: 0119/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024004657529/04/2024R$ 392,00
  Total:R$ 392,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411929/04/20240046576R$ 10,39
202411902/05/20240000001R$ 381,61
   Total:R$ 392,00
Código de verificação: 551213