Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024004696127/05/2024R$ 550,00
  Total:R$ 550,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413527/05/20240000001R$ 538,94
202413527/05/20240046962R$ 11,06
   Total:R$ 550,00
Código de verificação: 865702