Nota de Empenho: 0159/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024004724019/06/2024R$ 350,00
  Total:R$ 350,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202415919/06/20240047241R$ 7,04
202415920/06/20240000001R$ 342,96
   Total:R$ 350,00
Código de verificação: 571700