Nota de Empenho: 0265/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024004846111/09/2024R$ 540,00
  Total:R$ 540,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202426511/09/20240000001R$ 540,00
   Total:R$ 540,00
Código de verificação: 612386