Nota de Empenho: 0065/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025005925325/02/2025R$ 48,93
  Total:R$ 48,93
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256527/02/20250000001R$ 48,93
   Total:R$ 48,93
Código de verificação: 221837