Nota de Empenho: 0117/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025006231414/03/2025R$ 337,50
  Total:R$ 337,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202511714/03/20250000001R$ 337,50
   Total:R$ 337,50
Código de verificação: 527168