Nota de Empenho: 0537/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053440528/03/2025R$ 415,00
  Total:R$ 415,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202553728/03/20250000001R$ 410,02
202553728/03/20250534406R$ 4,98
   Total:R$ 415,00
Código de verificação: 873489